Unidade Gestora: | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU | ||
Unidade Orçamentária: | 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU | ||
Ação: | 2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE | ||
Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
Número do Empenho: | 0000146/2025 | Data do Empenho: | 05/05/2025 |
Número da Liquidação: | 0000326/2025 | Data da Liquidação: | 05/05/2025 |
Número do Pagamento: | 0000358/2025 | Data do Pagamento: | 05/05/2025 |
Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
Favorecido: | AMANDA TRESCENO FREITAS | ||
CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.949.79*-** | ||
Histórico: | DESPESAS COM DIARIAS DEVIDAS A SERVIDOR EM VIAGEM | ||
Valor: | 269,86 |