DIÁRIAS E PASSAGENS

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Ação: 2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Tipo de Pagamento: Orçamentário
Número do Empenho: 0000146/2025 Data do Empenho: 05/05/2025
Número da Liquidação: 0000326/2025 Data da Liquidação: 05/05/2025
Número do Pagamento: 0000358/2025 Data do Pagamento: 05/05/2025
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Favorecido: AMANDA TRESCENO FREITAS
CPF/CNPJ do Favorecido: ***.949.79*-**
Histórico: DESPESAS COM DIARIAS DEVIDAS A SERVIDOR EM VIAGEM
Valor: 269,86