Unidade Gestora: |
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU |
Unidade Orçamentária: |
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU |
Ação: |
2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0000243/2024 |
Data do Empenho: |
10/10/2024 |
Número da Liquidação: |
0000742/2024 |
Data da Liquidação: |
11/10/2024 |
Número do Pagamento: |
0000833/2024 |
Data do Pagamento: |
11/10/2024 |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
IGINO CEZAR REZENDE NETTO |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.011.33*-** |
Histórico: |
DIARIA PAGA A SERVIDOR EM VIAGEM A CARIACICA PARA IR À EMPRESA STELC PARA LEVAR O INVERSOR DE FREQUENCIA PARA LAUDO PÓS PANE POR QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. |
Valor: |
269,86 |