Unidade Gestora: | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU | ||
Unidade Orçamentária: | 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU | ||
Ação: | 2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE | ||
Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
Número do Empenho: | 0000230/2024 | Data do Empenho: | 17/09/2024 |
Número da Liquidação: | 0000666/2024 | Data da Liquidação: | 17/09/2024 |
Número do Pagamento: | 0000763/2024 | Data do Pagamento: | 17/09/2024 |
Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
Favorecido: | AMANDA TRESCENO FREITAS | ||
CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.949.79*-** | ||
Histórico: | DIARIA PAGA A SERVIDOR EM VIAGEM A COLATINA PARA CALIBRAGEM DE EQUIPAMENTO NO CISABES | ||
Valor: | 269,86 |