Unidade Gestora: |
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU |
Unidade Orçamentária: |
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU |
Ação: |
2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0000107/2024 |
Data do Empenho: |
20/03/2024 |
Número da Liquidação: |
0000169/2024 |
Data da Liquidação: |
20/03/2024 |
Número do Pagamento: |
0000209/2024 |
Data do Pagamento: |
20/03/2024 |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
IGINO CEZAR REZENDE NETTO |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.011.33*-** |
Histórico: |
DIARIA PAGA A SERVIDOR EM VIAGEM A VITORIA PARA LEVAR AMOSTRA PARA ANALISE NO LABORATORIO NA FUNASA E REUNIR COM ENGENHEIROS SANITARISTAS PARA DISCUTIR PROJETO DA ETA DA SEDE. |
Valor: |
269,86 |