PAGAMENTO 0000984/2024

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Pagamento: 0000984/2024 Data do Pagamento: 28/11/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000804/2024 Número do Empenho: 0000118/2024
Beneficiário: DINÂMICA TELECOMUNICAÇOES EIRELI - EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.320.478/0001-34
Bem adquirido / Serviço Prestado: SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET
Valor: 856,80
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Elemento de Despesa: 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Subtítulo: 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Ação: 2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000007/2021
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000005/2022
Processo: 0000214/2021