PAGAMENTO 0000986/2024

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Pagamento: 0000986/2024 Data do Pagamento: 28/11/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000792/2024 Número do Empenho: 0000067/2024
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.152.650/0001-71
Bem adquirido / Serviço Prestado: DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO - SEDE (Instalação 563256)
Valor: 1.091,67
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Ação: 2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Modalidade Licitatória: Convite N° Licitação: 0000022/2008
Processo: 0001559/2008