PAGAMENTO 0000562/2024

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Pagamento: 0000562/2024 Data do Pagamento: 04/07/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000417/2024 Número do Empenho: 0000148/2024
Beneficiário: MAXPEL COMERCIO SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 42.667.297/0001-93
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE BOBINAS TERMOSSENSÍVEIS PARA IMPRESSÃO DE CONTAS MENSAIS DE AGUA E ESGOTO ENTREGUE AOS CLIENTES. - DISPENSA 11/24 - CONTRATO 25/24
Valor: 9.500,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Ação: 2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Modalidade Licitatória: Convite N° Licitação: 0000036/2008
Processo: 0000121/2024