PAGAMENTO 0000281/2024

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Pagamento: 0000281/2024 Data do Pagamento: 10/04/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000222/2024 Número do Empenho: 0000099/2024
Beneficiário: Navodap Comercio de Materiais Hidraulicos EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.540.866/0001-44
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER, NE EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 74/2024 DEVIDO AO ACERTO DE VALOR REF. AO ITEM 14 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 9/2024
Valor: 1.382,40
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Ação: 2.116 - OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Modalidade Licitatória: Convite N° Licitação: 0000030/2008
Processo: 0000054/2024