PAGAMENTO 0000715/2024

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Pagamento: 0000715/2024 Data do Pagamento: 28/08/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000585/2024 Número do Empenho: 0000178/2024
Beneficiário: COMERCIAL PROTEGER LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.885.080/0001-60
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO SAAE
Valor: 11.717,55
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Ação: 2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 135 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI
Processo: 0000146/2024