Unidade Gestora: |
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU |
Unidade Orçamentária: |
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU |
Número do Pagamento: |
0000313/2024 |
Data do Pagamento: |
18/04/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000229/2024 |
Número do Empenho: |
0000113/2024 |
Beneficiário: |
ATACADO SÃO PAULO LTDA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
28.410.074/0003-87 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA - DISPENSA 09/2024 - CONTRATO 22/2024 |
Valor: |
78,65 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Programa: |
0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS |
Ação: |
2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE |
Função: |
17 - SANEAMENTO |
Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
Modalidade Licitatória: |
Convite |
N° Licitação: |
0000033/2008 |
Processo: |
0000078/2024 |