PAGAMENTO 0000186/2024

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Pagamento: 0000186/2024 Data do Pagamento: 14/03/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000147/2024 Número do Empenho: 0000079/2024
Beneficiário: FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.545.656/0001-46
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS/COPA/LIMPEZA E HIGIENE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - DISPENSA 04/2024 - CONTRATO 12/2024
Valor: 132,54
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Ação: 2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Modalidade Licitatória: Convite N° Licitação: 0000025/2008
Processo: 0000032/2024