PAGAMENTO 0000260/2024

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Pagamento: 0000260/2024 Data do Pagamento: 02/04/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000201/2024 Número do Empenho: 0000055/2024
Beneficiário: CNI - CENTRO NACIONAL DE INFORMATICA CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.557.983/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO SAAE
Valor: 1.400,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Elemento de Despesa: 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Subtítulo: 33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Ação: 2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Modalidade Licitatória: Convite N° Licitação: 0000017/2008
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000002/2024
Processo: 0000328/2024