PAGAMENTO 0000324/2024

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Pagamento: 0000324/2024 Data do Pagamento: 24/04/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000275/2024 Número do Empenho: 0000009/2024
Beneficiário: DIVERSOS SERVIDORES CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE DEVIDOS AOS SERVIDORES DA DIV. ADMINISTRATIVA
Valor: 1.207,82
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Elemento de Despesa: 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE
Subtítulo: 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Ação: 2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0000001/2024