Unidade Gestora: |
SAAE - SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRA?U |
Unidade Orçamentária: |
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU |
Número do Empenho: |
0000187/2022 |
Data do Empenho: |
10/10/2022 |
Beneficiário: |
POWER PRINT COMERCIO E SERVI?OS EIRELI
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
23.234.705/0001-79 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
EQUIPAMENTO DE SEGURAN?A INDIVIDUAL |
Valor do empenho: |
198,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordin?rio |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICA??ES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
10010000000 - RECURSOS ORDIN?RIOS |
Ação: |
2.114 - MANUTEN?AO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DO SAAE |
Subtítulo: |
33903028000 - MATERIAL DE PROTE??O E SEGURAN?A |
Programa: |
0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS |
Função: |
17 - SANEAMENTO |
Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000308/2022 |