Unidade Gestora: |
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU |
Unidade Orçamentária: |
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU |
Número do Empenho: |
0000096/2024 |
Data do Empenho: |
29/02/2024 |
Beneficiário: |
DIVERSOS SERVIDORES
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
|
Bem adquirido / Serviço prestado: |
DESPESAS COM FERIAS DEVIDA A SERVIDOR DA ÁREA TÉCNICA. |
Valor do empenho: |
3.872,87 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte de Recursos: |
150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Ação: |
2.118 - REMUNERAÇAO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
Subtítulo: |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
Programa: |
0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS |
Função: |
17 - SANEAMENTO |
Subfunção: |
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
|
Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0000002/2024 |