Unidade Gestora: |
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU |
Unidade Orçamentária: |
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU |
Número do Empenho: |
0000099/2024 |
Data do Empenho: |
29/02/2024 |
Beneficiário: |
Navodap Comercio de Materiais Hidraulicos EIRELI
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
33.540.866/0001-44 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER, NE EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 74/2024 DEVIDO AO ACERTO DE VALOR REF. AO ITEM 14 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 9/2024 |
Valor do empenho: |
1.382,40 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Ação: |
2.116 - OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS |
Função: |
17 - SANEAMENTO |
Subfunção: |
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO |
Modalidade Licitatória: |
Convite |
N° Licitação: |
0000030/2008 |
Processo: |
0004603/2008 |