EMPENHO 0000079/2024

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Empenho: 0000079/2024 Data do Empenho: 05/02/2024
Beneficiário: FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.545.656/0001-46
Bem adquirido / Serviço prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS/COPA/LIMPEZA E HIGIENE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - DISPENSA 04/2024 - CONTRATO 12/2024
Valor do empenho: 134,15
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie: Original
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Ação: 2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II
Processo: 0000032/2024